增值税专票负数发票的问题本月中旬开具了增值税专票,然后无意中点了抄税,过几天后购货方把票退回来让我重开,我只能向国税局申请红字发票了,但是告知要次月才能申请.我想请问,如果是

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/03 18:04:54
增值税专票负数发票的问题本月中旬开具了增值税专票,然后无意中点了抄税,过几天后购货方把票退回来让我重开,我只能向国税局申请红字发票了,但是告知要次月才能申请.我想请问,如果是

增值税专票负数发票的问题本月中旬开具了增值税专票,然后无意中点了抄税,过几天后购货方把票退回来让我重开,我只能向国税局申请红字发票了,但是告知要次月才能申请.我想请问,如果是
增值税专票负数发票的问题
本月中旬开具了增值税专票,然后无意中点了抄税,过几天后购货方把票退回来让我重开,我只能向国税局申请红字发票了,但是告知要次月才能申请.我想请问,如果是这样的话,本月退回来的票我还是要走账吗,那本月的税金怎么办,负数票都不能开的.次月开具的话,要怎么处理,是在交税金之前处理吗,恩呢更不能具体点,我有点菜.

增值税专票负数发票的问题本月中旬开具了增值税专票,然后无意中点了抄税,过几天后购货方把票退回来让我重开,我只能向国税局申请红字发票了,但是告知要次月才能申请.我想请问,如果是
1.本月退回到发票和所有发票一样做账;2.本月税金正常计算,因本月不能开具红字发票需要在次月开具,造成本月多交税款.3.次月申请开具红字发票后,做冲减次月销售处理,这样多交的税款就又冲回了.这样就是提前一个月缴纳增值税款,没有别的影响.

对,你已经抄税,就要等下月,如果没有抄税,就直接税控系统作废,纸质发票作废。
下月具体步骤
第一步:购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(一式二联),经主管税务机关审核后,由主管税务机关出具《开具红字增值税专用发票通知单》(一式三联)。
第二步:销售方凭购买方的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具。
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对,你已经抄税,就要等下月,如果没有抄税,就直接税控系统作废,纸质发票作废。
下月具体步骤
第一步:购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(一式二联),经主管税务机关审核后,由主管税务机关出具《开具红字增值税专用发票通知单》(一式三联)。
第二步:销售方凭购买方的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具。
第三步:购买方必须暂依《开具红字增值税专用发票通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存开具红字增值税专用发票通知单一并作为记账凭证。

收起

你这种情况还是找人代开吧

增值税专票负数发票的问题本月中旬开具了增值税专票,然后无意中点了抄税,过几天后购货方把票退回来让我重开,我只能向国税局申请红字发票了,但是告知要次月才能申请.我想请问,如果是 开具增值税普通发票入帐的问题我们公司是一般纳税人,给客户开具了增值税普通发票,我们做帐时是价税分开入帐吗?开具普票产生的税款是像增值税专用发票的税款一样交税吗?那么就是要交 怎么样开增值税普通发票的负数发票.我现在手上有三张增值税普通发票,分别是8月5日和8月14日开具的,现在客户要作废开成增值税的专用发票,因为已经去抄过税买了新的发票,所以不能使用作 关于负数的会计凭证收入怎么做本月开具一张负数发票,不含税-10000,税额-1700 金额-11700本月开具一张正数发票,不含税8547.01 税额1452.99 金额10000请问本月的凭证怎么做啊,主营业务收入是负数吗 增值税普通发票发票作废处理我们8月份的时候给一家公司开具了200000万元的增值税普通发票,现在不是到了年底了么,人家以公司名称打错为由让我们重新开具发票,这样的话以前的发票只能作 进项税额转出在纳税申报表中如何填列 已抵扣的发票到国税开具红字发票申请单了,报税时填正数还是负数啊 一般纳税人的增值税进项发票和增值税销项发票是怎样核算的?列如:公司本月开具50000元的销项增值税专用发票(是17个点的),需要多少元的进项增值税专用发票(也是17个点的)?它们之间 请问营改增中,由营业税改变为增值税的项目,是不是所开具的发票都必须是增值税专用发票.一般有多少个百分点可以抵扣?是不是改变为增值税的这些项目所开具的发票都是增值税专用票,不 增值税的负数发票不小心写上字后用胶带粘过了,很明显,这样碍事吗,国税局那边会不会说什么?是负数发票 增值税专用发票如何开红字发票具体是这样的:比如增值税专用发票号1和2,1和2都是在3月份开具的,当时开的时候发现1错误了,已经在当月作废了,然后开具2的时候,复制了1上的内容,导致2上密 当月开的增值税普通发票如何作废?还需开负数发票吗? 开出去100万的增值税专票,收来60万的建安发票(工程款),财务怎么处理?我们是一般纳税人,最近接到一工程,价值100万,给业主开具增值税专用发票.随后以60万的价格转给一家施工单位,他给我 手写发票开具负数发票上的大写怎么写?是在大写的前面加“-”号,还是在大写的前面写“负”字. 销项负数的普通发票对当期增值税影响前期开的普通发票,客户要求把部分重开,然后就开了普通销项负数发票,再对负数部分的普通票重开给客户,这销项负数票对当期所得税有没有什么影响? 进了货是不是按对方开具的发票时间入账啊 关于物流行业增值税货运发票,谁能详细的帮我解释下,客户要求要17个点的发票,但是我司只能开具11个点的求方法 【税务问题】甲企业(增值税一般纳税人)为某市一家酒厂,生产各种酒类产品.2012年12月,向农民收购一批小麦,收购凭证上注明买价为50万元,支付运输费用3万元,取得运输公司开具的运输发票 开具的房屋租赁发票交什么税?